平成25年度の予算・主な施策内容

更新日:2022年03月01日

平成25年度予算の概要

 桜井市の予算は、大きく分けて、一般会計、各特別会計、公営企業会計で成り立っています。

一般会計は、福祉や健康、教育、産業、建設、防災といった一般的な事業の会計で、主に市税や国・県支出金、地方交付税、市債などでまかなっています。その規模は昨年度と比べて9.3パーセント増で219億9,300万円となりました。本市では、平成25年度に土地開発公社の解散を予定しており、必要となる経費及び市債を予算計上しているため、予算が大きく増加しています。この影響によるものを除くと、昨年度と比べて1.1パーセント増となります。

特別会計には7つの特定の事業があります。これらの会計では、事業に必要な支出をこれに対する保険税や使用料などの特定の収入でまかない、一般会計と区別し、独立して経理を行います。特別会計全体では、昨年度から3.2パーセント減の133億3,989万円となりました。

公営企業会計は市民の皆様に水道水の供給を行っている水道事業の会計で、その規模は昨年度と比べて0.6パーセント増の21億1,569万円となりました。

 

予算書を閲覧できます

予算書は、市役所3階情報公開コーナーまたは、市立図書館で閲覧できます。

平成25年度予算のまとめ

 本市では、景気の低迷などにより厳しい財政状況が見込まれていることから、第1次行財政改革に引き続き、平成21年度から第2次行財政改革に取り組んでおり、平成25年度が5か年計画の最終年度となっています。  この着実な実施によって歳出削減・歳入増加を図り、市民の皆様の行政サービスの維持・推進に努めてまいります。  今後とも、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

一般会計

219億9,300万円

特別会計

133億3,989万円

公営企業会計

21億1,569万円

各会計予算まとめ
会計名 平成25年度 平成24年度 増減率
(パーセント)
一般会計

219億9,300万円

201億1,600万円 9.3
特別会計 下水道事業 17億3,292万円 20億6,825万円 -16.2
住宅新築資金等貸付金 4,831万円 7,220万円 -33.1
国民健康保険 69億2,970万円 69億9,300万円 -0.9
駐車場事業 6,707万円 6,537万円 2.6
簡易水道事業 3,810万円 2,860万円 33.2
介護保険 39億 380万円 39億1,223万円 -0.2
後期高齢者医療 6億1,999万円 6億3,942万円 -3.0
小計

133億3,989万円

137億7,906万円 -3.2
合計 353億3,289万円 338億9,506万円 4.2
公営企業会計 水道事業

21億1,569万円

21億 341万円 0.6

平成25年度一般会計

平成25年度一般会計 総額

219億9,300万円

一般会計 歳入・歳出

一般会計 歳入

カッコ内は昨年度と比較した増減率

一般会計歳入円グラフ
歳入予算の区分別予算額
会計名 金額 増減率
(パーセント)
市税 60億4,576万円 -1.3
地方交付税 54億6,000万円 -1.6
国庫支出金 30億1,379万円 -2.5
市債 29億7,920万円 115.5
県支出金 13億5,507万円 8.3
繰入金 7億2,370万円 214.7
使用料及び手数料 5億7,544万円 -0.1
諸収入 4億6,913万円 0.8
地方消費税交付金 4億1,700万円 -7.3
財産収入 3億1,961万円 微減
分担金及び負担金 3億1,900万円 -1.7
地方譲与税 1億5,650万円 -16.1
その他 1億5,880万円 -5.0

市税のうち、都市計画税は目的税として都市計画事業・下水道事業などに使われます。

一般会計歳出

一般会計歳出円グラフ
歳出予算の目的別予算額
会計名 金額 増減率
(パーセント)
民生費 75億7,858万円 2.9
総務費 37億8,710万円 92.1
公債費 27億2,753万円 -5.3
衛生費 24億3,013万円 7.2
教育費 15億4,253万円 -1.6
諸支出金 14億7,122万円 1.8
土木費 8億4,756万円 -20.3
消防費 7億871万円 1.4
商工費 3億6,815万円 6.2
農林業費 2億8,425万円 11.1
議会費 2億2,675万円 -3.6
その他 2,051万円 -0.2

表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。

性質別に見る歳出の種類

義務的経費

支出が義務付けられた経費

  • 人件費 
    職員給与や議員報酬など
  • 公債費 
    市が借り入れた地方債の元金・利子および一時借入金の利子
  • 扶助費 
    障害者、児童などに対する医療費援助や各手当、生活保護費など

その他の経費

  • 物件費 
    賃金や事務用品など消費的性質の経費など
  • 繰出金 
    一般会計と特別会計、または特別会計相互間で支出される経費
  • その他 
    補助費、維持補修費、積立金など

投資的経費

道路整備や施設整備など普通建設事業や災害復旧事業に支出される経費

性質別一般会計歳出の円グラフ
歳出予算の性質別予算額

区分

増減率
(パーセント)

予算額

義務的経費

人件費

-0.1

45億3,056万円

公債費

-5.3

27億2,740万円

扶助費

1.7

52億5,247万円

その他

物件費

4.7

36億9,435万円

繰出金

1.8

23億5,365万円

補助費等

373.2

22億312万円

その他

-2.3

4億2,538万円

投資的経費

普通建設事業費

1.3

7億9,557万円

災害復旧事業費

-0.3

1,051万円

合計

9.3

219億9,300万円

平成25年度主な事業(新規事業含む)

(広報「わかざくら」 平成25年4月号掲載)

協働のまちづくり

協働の地域づくり

市民活動交流拠点の整備

67万円

市民協働推進補助金制度の創設

100万円

「卑弥呼の里・桜井ふるさと寄附金」を活用させていただきます。

行政経営

総合計画市民満足度アンケートの実施

90万円

にぎわいと活力のあるまちづくり

観光の振興

桜井記紀万葉プロジェクト推進協議会補助事業

347万円

心身ともに健やかなまちづくり

健康づくり

健康さくらい21計画及び食育推進計画策定事業

235万円

妊婦歯科健康診査

221万円

地域福祉の充実

命のカプセル配布事業

219万円

障害者福祉の充実

地域活動支援センター1型事業

1,200万円

医療の充実

医療連携事業

15万円

互いに学びあい高めあうまちづくり

学校教育の充実

電子黒板の購入

440万円

歴史文化の保全と活用

纒向学研究センターの運営

774万円

「卑弥呼の里・桜井ふるさと寄附金」を活用させていただきます。歴史文化基本構想作成委託

300万円

人権文化の確立

人権啓発・人権教育の推進

378万円

さくらい男女共同参画プラン21(第2次)の策定

321万円

一人一人の暮らしが活きるまちづくり

防災体制の充実

備蓄倉庫及び資機材の整備

1,500万円

過去の予算・主要な施策

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桜井市役所 総務部 財政課 財政・FM推進係
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